問題詳情
加大審計銀行內(nèi)部控制()的力度,切實發(fā)揮內(nèi)部審計的重要作用。
A、健全性
B、合規(guī)性
C、有效性
D、安全性
相關(guān)標簽: 健全性 合規(guī)性 內(nèi)部審計 內(nèi)部控制 安全性
未找到的試題在搜索頁框底部可快速提交,在會員中心"提交的題"查看可解決狀態(tài)。
收藏該題
查看答案
相關(guān)問題推薦
-
(單選題)保險公司內(nèi)部審計部門對公司及所屬單位內(nèi)控體系以及風(fēng)險管理體系的()進行監(jiān)督、檢查、評價。
A健全性、合理性、有效性
B健全性、合法性、有效性
C完備性、合理性、有效性
D及時性、合規(guī)性、有效性
-
內(nèi)部控制制度應(yīng)遵循的原則包括(?)。
A合法性
B合理性
C健全性
D公正性
-
(單選題)如果建設(shè)項目的內(nèi)部控制制度被評價為無效,則需要()工作內(nèi)容。
A加大實質(zhì)性審計
B減少實質(zhì)性審計
C加大健全性審計
D減少健全性審計
-
根據(jù)內(nèi)部審計章程,內(nèi)部審計范圍包括以下;()
A、公司治理的健全性和有效性
B、工會的運行狀況
C、內(nèi)部控制的健全性、充分性和有效性
D、風(fēng)險管理的全面性和有效性及各類風(fēng)險狀況
-
基金銷售機構(gòu)內(nèi)部控制應(yīng)履行的原則有()。
A.健全性
B.有效性
C.獨立性
D.審慎性