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問題詳情

加大審計銀行內(nèi)部控制()的力度,切實發(fā)揮內(nèi)部審計的重要作用。

A、健全性

B、合規(guī)性

C、有效性

D、安全性

相關(guān)標簽: 健全性   合規(guī)性   內(nèi)部審計   內(nèi)部控制   安全性  

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  • (單選題)保險公司內(nèi)部審計部門對公司及所屬單位內(nèi)控體系以及風(fēng)險管理體系的()進行監(jiān)督、檢查、評價。

    A健全性、合理性、有效性

    B健全性、合法性、有效性

    C完備性、合理性、有效性

    D及時性、合規(guī)性、有效性

  • 內(nèi)部控制制度應(yīng)遵循的原則包括(?)。

    A合法性

    B合理性

    C健全性

    D公正性

  • (單選題)如果建設(shè)項目的內(nèi)部控制制度被評價為無效,則需要()工作內(nèi)容。

    A加大實質(zhì)性審計

    B減少實質(zhì)性審計

    C加大健全性審計

    D減少健全性審計

  • 根據(jù)內(nèi)部審計章程,內(nèi)部審計范圍包括以下;()

    A、公司治理的健全性和有效性

    B、工會的運行狀況

    C、內(nèi)部控制的健全性、充分性和有效性

    D、風(fēng)險管理的全面性和有效性及各類風(fēng)險狀況

  • 基金銷售機構(gòu)內(nèi)部控制應(yīng)履行的原則有()。

    A.健全性

    B.有效性

    C.獨立性

    D.審慎性

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