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以下有關(guān)內(nèi)部控制的說法中,錯誤的是()。

A.了解到內(nèi)部控制設(shè)計不合理后,不需要了解內(nèi)部控制是否得以執(zhí)行

B.了解內(nèi)部控制時,只需考慮內(nèi)部控制是否得以執(zhí)行,而不考慮是否一貫執(zhí)行

C.了解到內(nèi)部控制沒有得以執(zhí)行后,不需要對該項內(nèi)部控制進行測試

D.了解內(nèi)部控制時,只需要考慮內(nèi)部控制設(shè)計是否合理,無需考慮是否得以執(zhí)行

相關(guān)標簽: 內(nèi)部控制  

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  • 下列關(guān)于會計信息系統(tǒng)與內(nèi)部控制關(guān)系的表述中,正確的是()

    A.會計信息系統(tǒng)是內(nèi)部控制的手段而不是內(nèi)部控制的對象

    B.會計信息系統(tǒng)是內(nèi)部控制的對象而不是內(nèi)部控制的手段

    C.會計信息系統(tǒng)既不是內(nèi)部控制的對象也不是內(nèi)部控制的手段

    D.會計信息系統(tǒng)既是內(nèi)部控制的對象也是內(nèi)部控制的手段

  • 社會審計人員在財務(wù)報表審計中對內(nèi)部控制進行初評后,應(yīng)該測試內(nèi)部控制有效性的情況是(?)。

    • A在財務(wù)報表審計中對內(nèi)部控制進行初評后,認為內(nèi)部控制的設(shè)置極不健全

    • B在財務(wù)報表審計中對內(nèi)部控制進行初評后,認為內(nèi)部控制風險較低

    • C在財務(wù)報表審計中對內(nèi)部控制進行初評后,認為內(nèi)部控制風險較高

    • D在財務(wù)報表審計中對內(nèi)部控制進行初評后,認為難以對內(nèi)部控制的健全性作出評價

  • 根據(jù)《內(nèi)部控制審計指引》,內(nèi)部控制審計的類型有()。

    A、單獨進行的內(nèi)部控制審計

    B、整合進行的內(nèi)部控制審計

    C、了解內(nèi)部控制

    D、測試內(nèi)部控制

    E、評價內(nèi)部控制

  • 以下有關(guān)內(nèi)部控制的說法中,錯誤的是()。

    A.了解到內(nèi)部控制設(shè)計不合理后,不需要了解內(nèi)部控制是否得以執(zhí)行

    B.了解內(nèi)部控制時,只需考慮內(nèi)部控制是否得以執(zhí)行,而不考慮是否一貫執(zhí)行

    C.了解到內(nèi)部控制沒有得以執(zhí)行后,不需要對該項內(nèi)部控制進行測試

    D.了解內(nèi)部控制時,只需要考慮內(nèi)部控制設(shè)計是否合理,無需考慮是否得以執(zhí)行

  • 基金管理公司內(nèi)部控制包括(?。?。

    A.內(nèi)部控制機制

    B.內(nèi)部控制原則

    C.內(nèi)部控制制度

    D.內(nèi)部控制目的

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